Постановление администрации городского округа Кинешма от 24.07.2013 N 1642п

"О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Кинешма "Общее образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего (полного) общего образования" на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кинешма от 29.12.2012 N 2980п"

Документ по состоянию на февраль 2014 г.


В соответствии с постановлением главы администрации городского округа Кинешма от 14.07.2009 N 2093п "О требованиях к содержанию ведомственных целевых программ городского округа Кинешма, порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Кинешма", в целях эффективного использования бюджетных средств, сохранения существующего уровня объема, качества и доступности общего образования, руководствуясь статьями 46, 48, 56 Устава муниципального образования "Городской округ Кинешма", администрация городского округа Кинешма постановляет:


1. Внести изменения в ведомственную целевую программу городского округа Кинешма "Общее образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего (полного) общего образования" на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кинешма от 29.12.2012 N 2980п "Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Кинешма "Общее образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего (полного) общего образования" на 2013 - 2015 годы", согласно Приложению.


2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма "Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма" и вступает в силу со дня его официального опубликования.


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Кинешма И.Ю. Клюхину и начальника Управления образования администрации городского округа Кинешма З.В. Лялюхину.


Глава администрации
городского округа Кинешма
А.Н.ЧУЖБИНКИН


Приложение
к постановлению
администрации
городского округа Кинешма
от 24.07.2013 N 1642п


1. Таблицу 4.1 раздела 4. Тактические задачи и мероприятия по реализации задач изложить в новой редакции:


-------+----------------------+------------------------------------+---------
¦N п/п ¦     Наименования     ¦     Средства субсидии и объем      ¦Источник¦
¦      ¦     мероприятий,     ¦  ассигнований бюджета городского   ¦        ¦
¦      ¦   направленных на    ¦  округа Кинешма, предусмотренные   ¦        ¦
¦      ¦ решение тактических  ¦на реализацию программы (тыс. руб.) ¦        ¦
¦      ¦        задач         +----------+-------------------------+        ¦
¦      ¦                      ¦  всего   ¦       в том числе       ¦        ¦
¦      ¦                      ¦          +---------+-------+-------+        ¦
¦      ¦                      ¦          ¦ 2013 г. ¦2014 г.¦2015 г.¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦1     ¦Задача.                                                             ¦
¦      ¦     Обеспечение организации общего образования в муниципальных     ¦
¦      ¦  учреждениях, предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного  ¦
¦      ¦начального общего, основного, среднего (полного) общего образования ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦1.1   ¦Мероприятие:          ¦ 11043,4  ¦ 3669,8  ¦ 3686,8¦ 3686,8¦Местный ¦
¦      ¦Сохранение   кадрового¦          ¦         ¦       ¦       ¦бюджет  ¦
¦      ¦потенциала           -¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦заработная   плата   с¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦начислениями      (без¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦прочих выплат)        ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦1.1.1 ¦Казенные учреждения   ¦ 11043,4  ¦ 3669,8  ¦ 3686,8¦ 3686,8¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦      ¦МОУ            средняя¦ 11043,4  ¦ 3669,8  ¦ 3686,8¦ 3686,8¦        ¦
¦      ¦школа-интернат N 1    ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦      ¦МОУ  вечерняя  средняя¦     0,0  ¦    0,0  ¦    0,0¦    0,0¦        ¦
¦      ¦школа N 5             ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦1.1.2 ¦Бюджетные учреждения  ¦     0,0  ¦    0,0  ¦    0,0¦    0,0¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦1.2   ¦Мероприятие:          ¦  8636,0  ¦ 2815,2  ¦ 2910,4¦ 2910,4¦Местный ¦
¦      ¦Обеспечение    горячим¦          ¦         ¦       ¦       ¦бюджет  ¦
¦      ¦питанием детей        ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦1.2.1 ¦Казенные учреждения   ¦  8636,0  ¦ 2815,2  ¦ 2910,4¦ 2910,4¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦      ¦МОУ            средняя¦  8636,0  ¦ 2815,2  ¦ 2910,4¦ 2910,4¦        ¦
¦      ¦школа-интернат N 1    ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦      ¦МОУ  вечерняя  средняя¦     0,0  ¦    0,0  ¦    0,0¦    0,0¦        ¦
¦      ¦школа N 5             ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦1.2.2 ¦Бюджетные учреждения  ¦     0,0  ¦    0,0  ¦    0,0¦    0,0¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦1.3   ¦Мероприятие:          ¦  1200,0  ¦  400,0  ¦  400,0¦  400,0¦        ¦
¦      ¦Организация          и¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦проведение            ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦культурно-массовых   и¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦дополнительных        ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦мероприятий           ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦1.3.1 ¦Казенные учреждения   ¦     0,0  ¦    0,0  ¦    0,0¦    0,0¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦      ¦МОУ            средняя¦     0,0  ¦    0,0  ¦    0,0¦    0,0¦        ¦
¦      ¦школа-интернат N 1    ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦      ¦МОУ  вечерняя  средняя¦     0,0  ¦    0,0  ¦    0,0¦    0,0¦        ¦
¦      ¦школа N 5             ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦1.3.2 ¦Бюджетные учреждения  ¦  1200,0  ¦  400,0  ¦  400,0¦  400,0¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦1.4   ¦Мероприятие:          ¦168408,5  ¦53123,5  ¦56662,4¦58622,6¦Местный ¦
¦      ¦Обеспечение           ¦          ¦         ¦       ¦       ¦бюджет  ¦
¦      ¦транспортными,        ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦коммунальными        и¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦прочими      услугами,¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦услугами    связи    и¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦прочими  выплатами   и¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦расходами             ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦1.4.1 ¦Казенные учреждения   ¦ 10473,7  ¦ 3351,1  ¦ 3508,5¦ 3614,1¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦      ¦МОУ            средняя¦ 10318,9  ¦ 3299,5  ¦ 3456,9¦ 3562,5¦        ¦
¦      ¦школа-интернат N 1    ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦      ¦МОУ  вечерняя  средняя¦   154,8  ¦   51,6  ¦   51,6¦   51,6¦        ¦
¦      ¦школа N 5             ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦1.4.2 ¦Бюджетные учреждения  ¦157934,8  ¦49772,4  ¦53153,9¦55008,5¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦      ¦Итого задача 1        ¦189287,9  ¦60008,5  ¦63659,6¦65619,8¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦2     ¦Задача.                                                             ¦
¦      ¦    Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения ресурсов     ¦
¦      ¦   в рамках реализации муниципальной программы "Энергосбережение    ¦
¦      ¦    и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании     ¦
¦      ¦    "Городской округ Кинешма" на 2011 - 2015 годы с перспективой    ¦
¦      ¦                           до 2020 года"                            ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦2.1   ¦Мероприятие:          ¦  1422,1  ¦ 1422,1  ¦    0,0¦    0,0¦Местный ¦
¦      ¦Установка     приборов¦          ¦         ¦       ¦       ¦бюджет  ¦
¦      ¦учета воды и  тепловой¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦энергии,  замена  ламп¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦накаливания         на¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦энергосберегающие     ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦2.1.1 ¦Казенные учреждения   ¦   125,0  ¦  125,0  ¦    0,0¦    0,0¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦      ¦МОУ            средняя¦   125,0  ¦  125,0  ¦    0,0¦    0,0¦        ¦
¦      ¦школа-интернат N 1    ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦      ¦МОУ  вечерняя  средняя¦     0,0  ¦    0,0  ¦    0,0¦    0,0¦        ¦
¦      ¦школа N 5             ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦2.1.2 ¦Бюджетные учреждения  ¦  1297,1  ¦ 1297,1  ¦    0,0¦    0,0¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦      ¦Итого задача 2        ¦  1422,1  ¦ 1422,1  ¦    0,0¦    0,0¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦3     ¦Задача.                                                             ¦
¦      ¦ Приведение зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций ¦
¦      ¦ в соответствие с требованиями комплексной безопасности учреждений, ¦
¦      ¦      обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей       ¦
¦      ¦                и исполнителей муниципальной услуги                 ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦3.1   ¦Мероприятие:          ¦  3838,458¦ 3838,458¦    0,0¦    0,0¦Местный ¦
¦      ¦Замена,  реконструкция¦          ¦         ¦       ¦       ¦бюджет  ¦
¦      ¦и установка ограждений¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦(с  учетом  разработки¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦ПСД)                  ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦3.1.1 ¦МОУ ООШ N 4           ¦   638,39 ¦  638,39 ¦    0,0¦    0,0¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦3.1.2 ¦МОУ СОШ N 1           ¦  1200,0  ¦ 1200,0  ¦    0,0¦    0,0¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦3.1.3 ¦МОУ СОШ N 6           ¦   683,366¦  683,366¦    0,0¦    0,0¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦3.1.4 ¦МОУ СОШ N 10          ¦   478,584¦  478,584¦    0,0¦    0,0¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦3.1.5 ¦МОУ СОШ N 19          ¦   838,118¦  838,118¦    0,0¦    0,0¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦3.2   ¦Мероприятие:          ¦  9542,108¦  567,408¦ 3216,3¦ 5758,4¦Местный ¦
¦      ¦Проведение            ¦          ¦         ¦       ¦       ¦бюджет  ¦
¦      ¦общестроительных работ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦-    текущий    ремонт¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦зданий,  помещений   и¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦сооружений,   усиление¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦строительных          ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦конструкций,    ремонт¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦кровель  и   установка¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦оконных   блоков    (с¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦учетом разработки ПСД)¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦3.2.1 ¦МОУ ООШ N 4           ¦   161,61 ¦  161,61 ¦    0,0¦    0,0¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦3.2.2 ¦МОУ СОШ N 10          ¦   306,416¦  306,416¦    0,0¦    0,0¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦3.2.3 ¦МОУ СОШ N 17          ¦    99,382¦   99,382¦    0,0¦    0,0¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦3.2.4 ¦Учреждения      общего¦  8974,7  ¦    0,0  ¦ 3216,3¦ 5758,4¦        ¦
¦      ¦образования,          ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦оказывающие           ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦муниципальную услугу  ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦3.3   ¦Мероприятие:          ¦  9031,634¦  739,534¦ 4292,1¦ 4000,0¦Местный ¦
¦      ¦Ремонт и реконструкция¦          ¦         ¦       ¦       ¦бюджет  ¦
¦      ¦инженерных            ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦коммуникаций         -¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦теплосетей,           ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦электросетей и  систем¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦водоснабжения        и¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦водоотведения       (с¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦учетом разработки ПСД)¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦3.3.1 ¦МОУ СОШ N 1           ¦  2000,0  ¦  707,9  ¦ 1292,1¦    0,0¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦3.3.2 ¦МОУ СОШ N 6           ¦    31,634¦   31,634¦    0,0¦    0,0¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦3.3.3 ¦Прочие      учреждения¦  7000,0  ¦    0,0  ¦ 3000,0¦ 4000,0¦        ¦
¦      ¦общего    образования,¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦оказывающие           ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦муниципальную услугу  ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦      ¦Итого задача 3        ¦ 22412,2  ¦ 5145,4  ¦ 7508,4¦ 9758,4¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦4     ¦Задача.                                                             ¦
¦      ¦             Приспособление зданий системы образования              ¦
¦      ¦  городского округа Кинешма для инвалидов и маломобильных граждан   ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦4.1   ¦Мероприятие:          ¦    70,0  ¦   70,0  ¦    0,0¦    0,0¦Местный ¦
¦      ¦Переоборудование      ¦          ¦         ¦       ¦       ¦бюджет  ¦
¦      ¦крыльца            для¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦беспрепятственного    ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦доступа               ¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦инвалидов-колясочников¦          ¦         ¦       ¦       ¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦4.1.1 ¦МОУ СОШ N 19          ¦    70,0  ¦   70,0  ¦    0,0¦    0,0¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+        ¦
¦      ¦Итого задача 4        ¦    70,0  ¦   70,0  ¦    0,0¦    0,0¦        ¦
+------+----------------------+----------+---------+-------+-------+--------+
¦      ¦ВСЕГО РАСХОДОВ        ¦213192,2  ¦66646,0  ¦71168,0¦75378,2¦        ¦
-------+----------------------+----------+---------+-------+-------+---------

2. Таблицу к разделу 5.1. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:


5.1. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы

----+------------------------------------+-------+-------+-------+---------
¦ N ¦             Показатели             ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Итого  ¦
¦   ¦                                    ¦       ¦       ¦       ¦2013 год¦
¦   ¦                                    ¦       ¦       ¦       ¦ - 2015 ¦
¦   ¦                                    ¦       ¦       ¦       ¦  год   ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦1  ¦Объемы  бюджетных   ассигнований   и¦66646,0¦71168,0¦75378,2¦213192,2¦
¦   ¦средств  субсидии,  необходимые  для¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦реализации ВЦП (стр. 2 + стр. 3)    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦2  ¦Расходы  на  исполнение  действующих¦66646,0¦71168,0¦75378,2¦213192,2¦
¦   ¦обязательств по реализации ВЦП (стр.¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦2.1 + стр. 2.2 + стр. 2.3)          ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦Примечание:  Строки  2.1  и  2.2  заполняются  только  по  году  (годам),¦
¦включенному (включенным) в действующие редакции ВЦП:                     ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦2.1¦Регулярные  бюджетные   расходы   на¦60008,5¦63659,6¦65619,8¦189287,9¦
¦   ¦оказание  муниципальной  услуги   (в¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦суммах,  не   превышающих   расходы,¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦утвержденные  действующей  редакцией¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦ВЦП на соответствующий год)         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦2.2¦Единовременные бюджетные расходы  на¦ 6637,5¦ 7508,4¦ 9758,4¦ 23904,3¦
¦   ¦мероприятия  ВЦП   (в   суммах,   не¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦превышающих  расходы,   утвержденные¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦действующей   редакцией    ВЦП    на¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦реализацию           соответствующих¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦мероприятий в соответствующем году) ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦Примечание: Строка 2.3 заполняется только по году (годам), не включенному¦
¦(не включенным) в действующие редакции ВЦП:                              ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦2.3¦Скорректированная    на     плановое¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦изменение  факторов  (цены,  объема,¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦планового    прироста     регулярных¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦расходов  в  связи   с   реализацией¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦мероприятий  ВЦП  предыдущего  года)¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦величина    регулярных     бюджетных¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦расходов на оказание государственной¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦услуги за предыдущий год            ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
----+------------------------------------+-------+-------+-------+---------

3. Таблицу 6.1 к разделу 6. Финансовое обоснование изложить в новой редакции:


Таблица 6.1

Расчет расходов бюджета на предоставление муниципальной услуги в 2013 - 2015 гг.

-------------------------------+-----------+------------------------------------
¦Действие¦N ¦    Показатель    ¦  Единицы  ¦           Плановый год            ¦
¦        ¦  ¦                  ¦ измерения +----------+-----------+------------+
¦        ¦  ¦                  ¦           ¦ 2013 год ¦ 2014 год  ¦  2015 год  ¦
+--------+--+------------------+-----------+----------+-----------+------------+
¦   1    ¦2 ¦        3         ¦     4     ¦    5     ¦     6     ¦     7      ¦
+--------+--+------------------+-----------+----------+-----------+------------+
¦        ¦1 ¦Объем    бюджетных¦тыс. руб.  ¦ 61143,4  ¦  66646,0  ¦   71168,0  ¦
¦        ¦  ¦расходов        на¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦оказание          ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦муниципальной     ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦услуги  в  базовом¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦году              ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
+--------+--+------------------+           +----------+-----------+------------+
¦В том числе                   ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
+------------------------------+           +----------+-----------+------------+
¦Заработная       плата       с¦           ¦  3197,7  ¦   3669,8  ¦    3686,8  ¦
¦начислениями (без учета прочих¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦выплат):                      ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦В казенных учреждениях:       ¦           ¦  3197,7  ¦   3669,8  ¦    3686,8  ¦
¦- МОУ школа-интернат N 1      ¦           ¦  3197,7  ¦   3669,8  ¦    3686,8  ¦
¦- МОУ вечерняя (сменная) школа¦           ¦     0,0  ¦      0,0  ¦       0,0  ¦
¦N 5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦В бюджетных учреждениях       ¦           ¦     0,0  ¦      0,0  ¦       0,0  ¦
+------------------------------+           +----------+-----------+------------+
¦Коммунальные услуги всего:    ¦           ¦ 30491,9  ¦  30297,8  ¦   33122,2  ¦
¦В казенных учреждениях:       ¦           ¦  1480,4  ¦   1631,3  ¦    1729,0  ¦
¦- МОУ школа-интернат N 1      ¦           ¦  1480,4  ¦   1631,3  ¦    1729,0  ¦
¦- МОУ вечерняя (сменная) школа¦           ¦     0,0  ¦      0,0  ¦       0,0  ¦
¦N 5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦В бюджетных учреждениях       ¦           ¦ 29011,5  ¦  28666,5  ¦   31393,2  ¦
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
¦   -    ¦2 ¦Бюджетные  расходы¦тыс. руб.  ¦   801,4  ¦   6637,5  ¦    7508,4  ¦
¦        ¦  ¦на  единовременные¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦мероприятия       ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦базового      года¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦(таблица 6.2)     ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
+--------+--+------------------+           +----------+-----------+------------+
¦Реализация       муниципальной¦           ¦   801,4  ¦   1422,1  ¦       0,0  ¦
¦программы "Энергосбережение  и¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦повышение  энергоэффективности¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦в  муниципальном   образовании¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦"Городской округ  Кинешма"  на¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦2011    -    2015    годы    с¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦перспективой до 2020 года"    ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
¦Текущий   ремонт   зданий    и¦           ¦     0,0  ¦   5215,4  ¦    7508,4  ¦
¦сооружений                    ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
¦   -    ¦3 ¦Бюджетные  расходы¦тыс. руб.  ¦     0,0  ¦      0,0  ¦       0,0  ¦
¦        ¦  ¦базового  года  на¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦отдельные процессы¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦по        оказанию¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦муниципальной     ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦услуги        либо¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦ежегодно          ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦повторяющиеся     ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦мероприятия,      ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦отменяемые       с¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦планового года    ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
+--------+--+------------------+-----------+----------+-----------+------------+
¦   =    ¦4 ¦Текущие    расходы¦тыс. руб.  ¦ 60342,0  ¦  60008,5  ¦   63659,6  ¦
¦        ¦  ¦базового      года¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦(стр. 1 - стр. 2 -¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦стр. 3)           ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
+--------+--+------------------+-----------+----------+-----------+------------+
¦   x    ¦5 ¦Коэффициент       ¦%         к¦   100,0  ¦    100,0  ¦     100,0  ¦
¦        ¦  ¦изменения  текущих¦предыдущему¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦расходов по объему¦году       ¦          ¦           ¦            ¦
+--------+--+------------------+-----------+----------+-----------+------------+
¦   =    ¦6 ¦Текущие расходы  в¦тыс. руб.  ¦ 60342,0  ¦  60008,5  ¦   63659,6  ¦
¦        ¦  ¦плановом  году   с¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦учетом   изменения¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦объема,  в   ценах¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦базового      года¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦(стр. 4 x стр. 5) ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
+--------+--+------------------+-----------+----------+-----------+------------+
¦   x    ¦7 ¦Коэффициент       ¦%         к¦    99,448¦    106,084¦     103,079¦
¦        ¦  ¦изменения  ценовых¦предыдущему¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦параметров        ¦году       ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦(таблица 6.3, стр.¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦0)                ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
+--------+--+------------------+-----------+----------+-----------+------------+
¦   =    ¦8 ¦Текущие расходы  в¦тыс. руб.  ¦ 60008,5  ¦  63659,6  ¦   65619,8  ¦
¦        ¦  ¦плановом  году   с¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦учетом   изменения¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦объема и цен      ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦(стр. 6 x стр. 7) ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
+--------+--+------------------+-----------+----------+-----------+------------+
¦   /    ¦9 ¦Коэффициент       ¦%         к¦   100,0  ¦    100,0  ¦     100,0  ¦
¦        ¦  ¦планового         ¦предыдущему¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦изменения         ¦году       ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦факторной         ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦производительности¦           ¦          ¦           ¦            ¦
+--------+--+------------------+-----------+----------+-----------+------------+
¦   +    ¦10¦Регулярные        ¦тыс. руб.  ¦ 60008,5  ¦  63659,6  ¦   65619,8  ¦
¦        ¦  ¦бюджетные расходы,¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦возникающие      в¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦связи            с¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦реализацией       ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦мероприятий       ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦базового года  (за¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦исключением       ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦расходов,         ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦связанных        с¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦увеличением объема¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦оказания          ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦муниципальной     ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦услуги)           ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
+--------+--+------------------+           +----------+-----------+------------+
¦В том числе                   ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
¦Заработная       плата       с¦           ¦  3669,8  ¦   3686,8  ¦    3686,8  ¦
¦начислениями (без учета прочих¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦выплат):                      ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦В казенных учреждениях:       ¦           ¦  3669,8  ¦   3686,8  ¦    3686,8  ¦
¦- МОУ школа-интернат N 1      ¦           ¦  3669,8  ¦   3686,8  ¦    3686,8  ¦
¦- МОУ вечерняя (сменная) школа¦           ¦     0,0  ¦      0,0  ¦       0,0  ¦
¦N 5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦В бюджетных учреждениях       ¦           ¦     0,0  ¦      0,0  ¦       0,0  ¦
+------------------------------+           +----------+-----------+------------+
¦Коммунальные услуги всего:    ¦           ¦ 30297,8  ¦  33122,2  ¦   35082,4  ¦
¦В казенных учреждениях:       ¦           ¦  1631,3  ¦   1729,0  ¦    1834,6  ¦
¦- МОУ школа-интернат N 1      ¦           ¦  1631,3  ¦   1729,0  ¦    1834,6  ¦
¦- МОУ вечерняя (сменная) школа¦           ¦     0,0  ¦      0,0  ¦       0,0  ¦
¦N 5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦В бюджетных учреждениях       ¦           ¦ 28666,5  ¦  31393,2  ¦   33247,8  ¦
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
¦   +    ¦11¦Единовременные    ¦тыс. руб.  ¦  6637,5  ¦   7508,4  ¦    7508,4  ¦
¦        ¦  ¦бюджетные  расходы¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦на      реализацию¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦мероприятий      в¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦плановом      году¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦(таблица 7.2)     ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
+--------+--+------------------+           +----------+-----------+------------+
¦В том числе                   ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
+------------------------------+           +----------+-----------+------------+
¦Реализация       муниципальной¦           ¦  1422,1  ¦      0,0  ¦       0,0  ¦
¦программы "Энергосбережение  и¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦повышение  энергоэффективности¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦в  муниципальном   образовании¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦"Городской округ  Кинешма"  на¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦2011    -    2015    годы    с¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦перспективой до 2020 года"    ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
¦Текущий   ремонт   зданий    и¦           ¦  5215,4  ¦   7508,4  ¦    9758,4  ¦
¦сооружений                    ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
+------------------------------+-----------+----------+-----------+------------+
¦   =    ¦12¦Итого     плановые¦тыс. руб.  ¦ 66646,0  ¦  71168,0  ¦   73128,2  ¦
¦        ¦  ¦расходы         на¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦оказание          ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦муниципальной     ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦услуги (стр.  8  /¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦стр. 9 + стр. 10 +¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦стр. 11)          ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
+--------+--+------------------+-----------+----------+-----------+------------+
¦   -    ¦13¦Объем     платежей¦тыс. руб.  ¦     0,0  ¦      0,0  ¦       0,0  ¦
¦        ¦  ¦потребителей    за¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦муниципальную     ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦услугу,       иные¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦целевые           ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦поступления     на¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦оказание          ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦муниципальной     ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦услуги в  плановом¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦году              ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
+--------+--+------------------+-----------+----------+-----------+------------+
¦   =    ¦14¦Плановый     объем¦тыс. руб.  ¦ 66646,0  ¦  71168,0  ¦   75378,2  ¦
¦        ¦  ¦ассигнований     и¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦субсидии   бюджета¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦городского  округа¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦Кинешма         на¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦оказание          ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦муниципальной     ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦услуги          из¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦нецелевых         ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦источников доходов¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦(стр.  12  -  стр.¦           ¦          ¦           ¦            ¦
¦        ¦  ¦13)               ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
---------+--+------------------+-----------+----------+-----------+-------------

4. Таблицу 6.3. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров изложить в новой редакции:


Таблица 6.3

Расчет коэффициента изменения ценовых параметров

-----+--------------------------------+-----------+------------------------
¦ N  ¦           Показатель           ¦  Единицы  ¦     Плановый год      ¦
¦    ¦                                ¦ измерения +-------+-------+-------+
¦    ¦                                ¦           ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦
¦    ¦                                ¦           ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦
+----+--------------------------------+-----------+-------+-------+-------+
¦ 1  ¦               2                ¦     3     ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦
+----+--------------------------------+-----------+-------+-------+-------+
¦0   ¦Коэффициент  изменения   ценовых¦%         к¦ 99,448¦106,084¦103,079¦
¦    ¦параметров                      ¦предыдущему¦       ¦       ¦       ¦
¦    ¦(стр. 1 x стр. 1.1 +  стр.  2  x¦году       ¦       ¦       ¦       ¦
¦    ¦стр. 2.1 + ...)                 ¦           ¦       ¦       ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------+-------+-------+-------+
¦1   ¦Доля   расходов   на    оказание¦%          ¦  6,12 ¦  5,79 ¦  5,62 ¦
¦    ¦муниципальной услуги  в  базовом¦           ¦       ¦       ¦       ¦
¦    ¦году, корректируемых по  индексу¦           ¦       ¦       ¦       ¦
¦    ¦роста     оплаты     труда     с¦           ¦       ¦       ¦       ¦
¦    ¦начислениями в бюджетной сфере  ¦           ¦       ¦       ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------+-------+-------+-------+
¦1.1 ¦Индекс  роста  в  плановом  году¦%         к¦114,78 ¦100,4  ¦100,00 ¦
¦    ¦оплаты труда с начислениями     ¦предыдущему¦       ¦       ¦       ¦
¦    ¦                                ¦году       ¦       ¦       ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------+-------+-------+-------+
¦2   ¦Доля расходов, корректируемых по¦%          ¦ 50,49 ¦ 52,03 ¦ 53,46 ¦
¦    ¦индексу  цен   на   коммунальные¦           ¦       ¦       ¦       ¦
¦    ¦услуги                          ¦           ¦       ¦       ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------+-------+-------+-------+
¦2.1 ¦Индекс  потребительских  цен   в¦%         к¦ 99,41 ¦109,18 ¦105,76 ¦
¦    ¦плановом году роста коммунальных¦предыдущему¦       ¦       ¦       ¦
¦    ¦услуг                           ¦году       ¦       ¦       ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------+-------+-------+-------+
¦3   ¦Доля      прочих       расходов,¦%          ¦ 43,39 ¦ 42,18 ¦ 40,92 ¦
¦    ¦корректируемых по индексу цен  в¦           ¦       ¦       ¦       ¦
¦    ¦базовом году                    ¦           ¦       ¦       ¦       ¦
+----+--------------------------------+-----------+-------+-------+-------+
¦3.1 ¦Индекс  потребительских  цен  по¦%         к¦ 97,33 ¦103,05 ¦100,00 ¦
¦    ¦прочим расходам                 ¦предыдущему¦       ¦       ¦       ¦
¦    ¦                                ¦году       ¦       ¦       ¦       ¦
-----+--------------------------------+-----------+-------+-------+--------