Постановление Правительства Москвы от 14.05.2014 N 249-ПП

"О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 4 октября 2011 г. N 461-ПП"

Документ по состоянию на август 2014 г.

Cтраница 5

9. Характеристика мер правового регулирования в сфере здравоохранения, направленных на достижение целей и результатов Государственной программы

Меры правового регулирования разрабатываются ответственными исполнителями реализации Государственной программы и подпрограмм.

Обязательным условием выполнения программных мероприятий является разработка ответственными исполнителями правовых актов, обеспечивающих достижение целей Государственной программы и ее подпрограмм. В этом контексте правовое обеспечение Государственной программы должно быть представлено актами, регламентирующими:

- механизмы структурных и функциональных преобразований в государственной системе здравоохранения города Москвы;

- принципы организации оказания медицинской помощи населению, включая особенности оказания первичной медико-санитарной, скорой, паллиативной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;

- параметры развития инфраструктуры медицинской профилактики в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

- организационно-методические принципы мониторинга качественных и количественных показателей, отражающих ход реализации Государственной программы;

- обеспечение требований природоохранного законодательства, мониторинга состояния компонентов окружающей среды.


10. Методика оценки эффективности и результативности реализации Государственной программы

Эффективность реализации Государственной программы оценивается Координатором Государственной программы на основе:

- степени достижения целей и решения задач Государственной программы путем сопоставления достигнутых значений целевых показателей Государственной программы (подпрограммы) прогнозным значениям целевых показателей, содержащихся в приложении 2 к Государственной программе, по формуле: Сд = Ип / Иф для целевых показателей, прогнозируемой тенденцией развития которых является снижение, и Сд = Иф / Ип для показателей, прогнозируемой тенденцией которых является рост, где Сд - степень достижения целевого показателя, Иф - фактическое значение целевого показателя, Ип - прогнозное значение целевого показателя;

- сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию Государственной программы (подпрограммы) в отчетном году с их плановыми значениями в соответствии с представленными в приложениях 3 и 4 к Государственной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле: Уф = Зф / Зп, где Уф - степень достижения уровня финансирования Государственной программы (подпрограммы), Зф - фактически произведенные затраты на реализацию, Зп - плановые значения затрат на реализацию.

Координатор Государственной программы ежегодно обобщает и анализирует отчетность по показателям реализации и по использованию финансовых средств.

Оценка эффективности выполнения Государственной программы проводится для обеспечения Координатора Государственной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Государственной программы.

До начала очередного года реализации Государственной программы по показателям реализации Государственной программы (подпрограммы) устанавливаются интервалы значений показателя, при которых реализация Государственной программы характеризуется высоким уровнем эффективности, удовлетворительным уровнем эффективности или неудовлетворительным уровнем эффективности.

При высоком уровне эффективности нижняя граница интервала значений показателя не может быть ниже 95% прогнозного значения показателя на соответствующий год.

При удовлетворительном уровне эффективности нижняя граница интервала значений показателя не может быть ниже 75% прогнозного значения показателя на соответствующий год.

Эффективность реализации Государственной программы оценивается по формуле:


Сэф. (общий) = nвыс / n х 100%, где


Сэф. (общий) - степень эффективности реализации Государственной программы;

nвыс. - количество показателей, по которым Сд больше или равно 95%;

n - общее количество показателей Государственной программы.


Государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:

- значения 95% и более показателей Государственной программы и ее подпрограмм входят в интервал значений для отнесения Государственной программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Государственная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:

- значения 80% и более показателей Государственной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения Государственной программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Государственной программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

При реализации поставленных задач Государственной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных конечных результатов.

К рискам в том числе относятся:

- макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно повлиять на функционирование системы здравоохранения, а также затормозить структурные преобразования в ней;

- финансовые риски. Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках программы может привести к снижению обеспеченности и качества оказываемой медицинской помощи населению, и, как следствие, целевые показатели проекта не будут достигнуты, а при неблагоприятном прогнозе демографические показатели могут измениться в отрицательную сторону. Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования отрасли, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков;

- организационные риски. Преодоление таких рисков может быть осуществлено путем жесткой привязки оценки деятельности руководителей учреждений здравоохранения к показателям состояния здоровья территориального населения.

Кроме того, преодолению рисков будет способствовать усиление организационно-методической работы ответственных исполнителей Государственной программы с руководителями медицинских и иных организаций, участвующих в реализации Государственной программы.


Приложение 1
к Государственной программе
города Москвы "Развитие здравоохранения
города Москвы (Столичное
здравоохранение)" на 2012-2020 годы


Таблица 1


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)" НА 2012-2020 ГОДЫ

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи

Цели подпрограммы

Снижение преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения посредством снижения распространенности и уровней факторов риска развития заболеваний, обеспечения условий для оздоровления, просвещения в области принципов здорового образа жизни и профилактики заболеваний

Задачи подпрограммы

1. Построение и развитие системы профилактики заболеваний и их последствий.

2. Инициирование законодательного и иного нормативного правового регулирования условий физической и социальной среды, способствующей сохранению здоровья, формированию и соблюдению основ здорового образа жизни населением.

3. Развитие мер по профилактике инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику.

4. Развитие мер по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни у населения.

5. Организация в рамках первичной медико-санитарной помощи системы профилактических осмотров и диспансеризации населения как основы мониторинга состояния здоровья населения, распространенности важнейших факторов риска, оценки эффективности профилактических мероприятий.

6. Разработка и проведение среди населения города Москвы информационных и коммуникационных кампаний по формированию и сохранению приверженности здоровому образу жизни, профилактике заболеваний.

7. Интеграция города Москвы в международные сообщества городов мира, ориентированные на оценку безопасности, перспективности, здоровья населения урбанизированных территорий

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Ед. изм.

Значения

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи



Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

%

98,1

97,8

98

98

98,2

98,4

98,5

98,6

98,7

98,8

98,9

Охват диспансеризацией детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

%

100,0

97,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)

%

x

x

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения

%

x

x

38,0

38,0

36,5

35,7

34,0

33,0

32,5

31,0

30,0

Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения

%

x

x

50,0

50,0

49,0

47,5

46,0

44,5

43,5

42,0

40,0

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения

%

x

x

40,0

40,0

39,6

38,8

38,3

37,5

37,0

36,5

36,0

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях

%

51,5

52,2

53,7

55,6

56,0

56,7

58,0

59,2

60,8

61,3

62,0

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

%

57,8

60,0

61,7

63,9

70,9

71,1

71,3

71,5

72,0

72,5

73,0

Удельный вес пациентов, вакцинированных в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим показаниям

%

95,1

95,3

95,5

96,7

96,8

96,9

97,0

97,2

97,3

97,4

97,5

Заболеваемость дифтерией

на 100 тыс. населения

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Заболеваемость корью

на 100 тыс. населения

0,15

1,32

3,5

4,36

3,5

3

2,5

2

1,5

1

1

Заболеваемость краснухой

на 100 тыс. населения

1,79

0,95

2,14

0,16

0,15

0,14

0,14

0,13

0,13

0,1

0,08

Заболеваемость эпидемическим паротитом

на 100 тыс. населения

1,29

1,35

0,87

0,86

0,8

0,75

0,7

0,65

0,6

0,55

0,5

Заболеваемость острым вирусным гепатитом B

на 100 тыс. населения

3,87

3,38

2,76

2,62

2,6

2,4

2,4

2,4

2,3

2,3

2,3

Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита в декретированные сроки

%

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

%

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки

%

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки

%

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

%

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

%

76,3

85,9

86,3

86,5

86,8

87,0

87,3

87,5

87,7

87,9

88,0

Смертность от самоубийств

на 100 тыс. населения

5,5

5,4

5,2

4,5

4,5

4,4

4,4

4,3

4,3

4,2

4,2

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литров на душу населения в год)

литров

x

x

17,5

17,0

13,1

13,0

12,9

12,8

12,7

12,5

12,0

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

%

x

x

50,0

48,0

46,0

45,0

42,0

40,0

38,0

36,4

35,0

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент здравоохранения города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

факт

факт

факт

факт

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи"

054

Всего

x

x

21165068,2

9539050,7

9271611,1

8324338,4

8324338,4

8324338,4

8324338,4

8324338,4

8324338,4

89921760,4

054

бюджет города Москвы

x

x

20180800,2

9539050,7

9224338,4

8324338,4

8324338,4

8324338,4

8324338,4

8324338,4

8324338,4

88890219,7


средства федерального бюджета

x

x

984268,0

0,0

47272,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1031540,7

054

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

x

x

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства юридических и физических лиц

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оказание услуг и проведение мероприятий в целях формирования приверженности здоровому образу жизни (центры здоровья)

054

Всего

x

x

27099,9

13883,7

49472,7

2200,0

2200,0

2200,0

2200,0

2200,0

2200,0

103656,3

054

бюджет города Москвы

x

x

27099,9

13883,7

2200,0

2200,0

2200,0

2200,0

2200,0

2200,0

2200,0

56383,6


средства федерального бюджета

x

x

0,0

0,0

47272,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47272,7


средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства юридических и физических лиц

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение медико-профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий в отношении отдельных категорий лиц

054

Всего

x

x

55254,5

57520,7

59392,4

59392,4

59392,4

59392,4

59392,4

59392,4

59392,4

528522,0

054

бюджет города Москвы

x

x

55254,5

57520,7

59392,4

59392,4

59392,4

59392,4

59392,4

59392,4

59392,4

528522,0


средства федерального бюджета

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства юридических и физических лиц

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний

054

Всего

x

x

49842,0

49841,9

52084,9

52084,9

52084,9

52084,9

52084,9

52084,9

52084,9

464278,2

054

бюджет города Москвы

x

x

49842,0

49841,9

52084,9

52084,9

52084,9

52084,9

52084,9

52084,9

52084,9

464278,2


средства федерального бюджета

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства юридических и физических лиц

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Медицинские услуги, предоставляемые гражданам поликлиниками, амбулаториями, диагностическими центрами города Москвы

054

Всего

x

x

21032871,8

9417804,4

9110661,1

8210661,1

8210661,1

8210661,1

8210661,1

8210661,1

8210661,1

88825303,9

054

бюджет города Москвы

x

x

20048603,8

9417804,4

9110661,1

8210661,1

8210661,1

8210661,1

8210661,1

8210661,1

8210661,1

87841035,9


средства федерального бюджета

x

x

984268,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

984268,0


средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства юридических и

физических лиц

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 2012-2016 годы

Этап 2: 2017-2018 годы

Этап 3: 2019-2020 годы


Таблица 2


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)" НА 2012-2020 ГОДЫ

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования

Цели подпрограммы

Формирование эффективной системы организации и управления государственной системой здравоохранения города Москвы, обеспечивающей доступную и качественную медицинскую помощь населению

Задачи

1. Оптимизация многоуровневой системы оказания медицинской помощи. Поэтапная реструктуризация сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы.

2. Внедрение стандартов и порядков оказания медицинской помощи.

3. Создание равных возможностей для участия негосударственных медицинских организаций в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Ед. изм.

Значения

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

факт

факт

факт

факт

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования



Уровень госпитализации в медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы

на 100 человек

15,9

15,7

16

15,6

15,5

15,3

15,2

15

14,9

14,8

14,7

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы

дней

13,9

13,7

13

12,2

12

11,7

11,6

11,6

11,5

11,4

11,3

Среднегодовая занятость койки в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы для взрослого населения

дней

315

322

328

316

328

335

340

340

340

340

340

Доля пациентов, пролеченных в соответствии со стандартами

%

75,1

77,3

82

85

89,8

94,6

100

100

100

100

100

Доля выездов бригад неотложной медицинской помощи в общем объеме оказанной скорой и неотложной помощи

%

x

x

15,1

20

20,8

21,3

21,7

22

22,4

22,7

23,3

Средние сроки ожидания приема врачом-терапевтом участковым (врачом-педиатром участковым) в плановом порядке

дней

x

x

8

4

4

4

3

3

3

2

1

Средние сроки ожидания приема врачом-специалистом в плановом порядке

дней

x

x

10

7

6

5

5

5

4

4

4

Среднее время ожидания приема врача по записи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы

минут

x

x

30

20

17

12

10

10

10

10

10

Среднее время ожидания диагностических исследований (компьютерная томография и магнитно-резонансная томография) в плановом порядке в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы

дней

x

x

25

16

15

14

13

12

12

12

10

Среднее время ожидания прибытия бригады скорой медицинской помощи (от момента поступления вызова)

минут

x

x

16,4

16

15

14,5

14

14

13,5

13,5

13

Среднее время ожидания прибытия бригады скорой медицинской помощи на место дорожно-транспортного происшествия (от момента поступления вызова)

минут

x

9,8

9,6

8,8

8,7

8,6

8,5

8,4

8,3

8,2

8

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

%

x

x

83

85,3

85,8

86,8

87,5

88,4

89,2

89,8

90,4

Средние сроки ожидания плановой госпитализации для пациентов терапевтического профиля

дней

x

x

10

8

7

7

6

6

6

5

5

Средние сроки ожидания плановой госпитализации для пациентов хирургического профиля

дней

x

x

10

9

8

8

7

7

7

7

7

Доля жителей, удовлетворенных качеством пребывания в больницах

%

x

x

70,0

74,0

78,0

82,0

85,0

86,0

87,0

88,0

90,0

Доля жителей, удовлетворенных работой поликлиник

%

x

x

60,0

65,5

70,0

75,0

80,0

81,0

82,0

83,0

84,0

Доля жителей, удовлетворенных работой скорой медицинской помощи

%

x

x

80,0

84,0

85,0

87,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Доля поликлиник, оснащенных диагностическим оборудованием экспертного класса

%

x

x

64,0

70,0

80,0

85,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оснащенных в соответствии с рекомендованными нормативами

%

x

x

62,0

64,0

68,0

74,0

80,0

88,0

94,0

100,0

100,0

Востребованность услуг медицинских организаций со стороны ведущих мировых страховых компаний

единиц

x

x

4

5

6

8

10

12

12

14

14

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве

%

8,1

7,6

8,4

7,2

7,2

6,6

6,4

6,3

6,2

6,1

6,0

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве

%

33,5

31,0

32,3

36,6

36,9

37,2

37,6

37,7

37,9

38,1

38,3

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве

%

x

x

х

1,2

2,1

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве

%

0,6

0,6

0,8

2,1

5,2

5,5

6,7

6,8

6,9

7,0

7,1

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве

%

57,8

60,8

58,5

52,9

48,6

48,1

46,6

46,4

46,1

45,8

45,5

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент здравоохранения города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент развития новых территорий города Москвы,

Департамент строительства города Москвы,

Департамент капитального ремонта города Москвы,

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

факт

факт

факт

факт

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

Подпрограмма "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования"

054, 509, 806, 814

Всего <**>

x

x

179132553,6

193578181,8

207284886,7

238479480,2

248696631,6

252670100,6

262413543,0

272644157,6

283386302,9

2138285838,0

054, 509, 806, 814

бюджет города Москвы

x

x

83906405,8

104957404,4

104165429,0

114294704,7

115162704,7

109856704,7

109856704,7

109856704,7

109856704,7

961913467,4


средства федерального бюджета

x

x

39398484,2

5843284,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45241768,3


средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

x

x

73976496,7

124230775,8

149291639,1

176240229,4

185589380,8

194868849,8

204612292,2

214842906,8

225585052,1

1549237622,7


средства юридических и физических лиц

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Структурно-функциональная оптимизация окружных систем управления здравоохранением

054

Всего

x

x

1291937,5

1468863,7

2109881,0

2017884,2

2017884,2

2017884,2

2017884,2

2017884,2

2017884,2

16977987,4

054

бюджет города Москвы

x

x

1291937,5

1468863,7

2109881,0

2017884,2

2017884,2

2017884,2

2017884,2

2017884,2

2017884,2

16977987,4


средства федерального бюджета

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства бюджетов государственных внебюджетных фондов


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства юридических и физических лиц


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение работ и оказание услуг по научному обеспечению оказания медицинской помощи

054

Всего

x

x

988853,6

966544,9

1132853,1

1132853,1

1132853,1

1132853,1

1132853,1

1132853,1

1132853,1

9885370,2

054

бюджет города Москвы

x

x

988853,6

966544,9

1132853,1

1132853,1

1132853,1

1132853,1

1132853,1

1132853,1

1132853,1

9885370,2


средства федерального бюджета

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства юридических и физических лиц

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Предоставление услуг в сфере здравоохранения другими учреждениями, обеспечивающими функционирование отрасли здравоохранения (бюро медицинской статистики, центральный объединенный архив, бюро судебно-медицинской экспертизы и другие организации)

054, 814

Всего

x

x

58286913,6

15719980,6

8632662,7

12850562,7

12850562,7

12850562,7

12850562,7

12850562,7

12850562,7

159742933,1

054, 814

бюджет города Москвы

x

x

18888429,4

9876696,5

8632662,7

12850562,7

12850562,7

12850562,7

12850562,7

12850562,7

12850562,7

114501164,8


средства федерального бюджета

x

x

39398484,2

5843284,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45241768,3


средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства юридических и физических лиц

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация комплекса мер по развитию амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы

054, 509, 806

Всего

x

x

141304,0

2116676,7

3433000,0

7871000,0

8739000,0

3433000,0

3433000,0

3433000,0

3433000,0

36032980,7

054, 509, 806

бюджет города Москвы

x

x

141304,0

2116676,7

3433000,0

7871000,0

8739000,0

3433000,0

3433000,0

3433000,0

3433000,0

36032980,7


средства федерального бюджета

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства юридических и физических лиц

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение мероприятий по совершенствованию внутрибольничной системы обращения с медицинскими отходами

054

Всего

x

x

509540,7

341035,3

524999,0

524999,0

524999,0

524999,0

524999,0

524999,0

524999,0

4525569,0

054

бюджет города Москвы

x

x

509540,7

341035,3

524999,0

524999,0

524999,0

524999,0

524999,0

524999,0

524999,0

4525569,0


средства федерального бюджета

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства юридических и физических лиц

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение доведения средней заработной платы работников государственных учреждений здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования, до установленного уровня средней заработной платы в городе Москве

054

Всего

x

x

43367287,5

40679740,9

37841951,8

37841951,8

37841951,8

37841951,8

37841951,8

37841951,8

37841951,8

348940691,0

054

бюджет города Москвы

x

x

43367287,5

40679740,9

37841951,8

37841951,8

37841951,8

37841951,8

37841951,8

37841951,8

37841951,8

348940691,0


средства федерального бюджета

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства бюджетов государственных внебюджетных фондов


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства юридических и физических лиц

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения

054

Всего

x

x

18148833,1

20153282,5

23572181,4

29455453,9

29455453,9

29455453,9

29455453,9

29455453,9

29455453,9

238607020,4

054

бюджет города Москвы

x

x

18148833,1

20153282,5

23572181,4

29455453,9

29455453,9

29455453,9

29455453,9

29455453,9

29455453,9

238607020,4


средства федерального бюджета

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства юридических и физических лиц

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

054

Всего

x

x

0,0

21300000,0

22600000,0

22600000,0

22600000,0

22600000,0

22600000,0

22600000,0

22600000,0

179500000,0

054

бюджет города Москвы

x

x

0,0

21300000,0

22600000,0

22600000,0

22600000,0

22600000,0

22600000,0

22600000,0

22600000,0

179500000,0


средства федерального бюджета

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

x

x


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства юридических и физических лиц

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Выполнение работ по техническому сопровождению поставки и ввода в эксплуатацию медицинского оборудования по договору с Государственным унитарным предприятием города Москвы "Гормедтехника"

054

Всего

x

x

96546,7

134586,3

100000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

331133,0

054

бюджет города Москвы

x

x

96546,7

134586,3

100000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

331133,0


средства федерального бюджета

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства юридических и физических лиц

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Выполнение работ по ремонту объектов здравоохранения по договору с Государственным унитарным производственным строительно-монтажным предприятием "Медпроектремстрой" города Москвы

054

Всего

x

x

473673,3

7919977,6

4217900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12611550,9

054

бюджет города Москвы

x

x

473673,3

7919977,6

4217900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12611550,9


средства федерального бюджета

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства юридических и физических лиц

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оказание медицинских услуг гражданам в рамках договора с АНО ЦКБ Святителя Алексия

054

Всего

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

054

бюджет города Москвы

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства федерального бюджета

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства юридических и физических лиц

x

x

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории субъектов Российской Федерации

395

Всего

x

x

73976496,7

124230775,8

149291639,1

176240229,4

185589380,8

194868849,8

204612292,2

214842906,8

225585052,1

1549237622,7


бюджет города Москвы

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства федерального бюджета

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

395

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

x

x

73976496,7

124230775,8

149291639,1

176240229,4

185589380,8

194868849,8

204612292,2

214842906,8

225585052,1

1549237622,7


средства юридических и физических лиц

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 2012-2016 годы

Этап 2: 2017-2018 годы

Этап 3: 2019-2020 годы


--------------------------------

<**> Суммы межбюджетных трансфертов в сфере обязательного медицинского страхования с 2013 года в общем итоге финансового обеспечения Программы не учитываются.


Таблица 3


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)" НА 2012-2020 ГОДЫ

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи

Цели подпрограммы

Обеспечение доступности, качества и экономической эффективности оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи

Задачи подпрограммы

1. Оптимизация системы оказания специализированной медицинской помощи.

2. Повышение удовлетворенности населения специализированной медицинской помощью.

3. Снижение смертности от социально значимых заболеваний.

4. Развитие паллиативной медицинской помощи

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Ед. изм.

Значения

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

факт

факт

факт

факт

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи



Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения

на 100 тыс. населения

1892,6

1719,9

1764,3

1724,5

1710,9

1693,8

1680,3

1672,4

1660,4

1647,6

1629,3

Одногодичная летальность при злокачественных новообразованиях

%

26,1

25,6

28,25

20,6

20,4

20,2

20,1

21,9

21,8

21,7

21,6

Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями

%

48,4

51,4

57

57,7

57,8

57,9

58,1

58,3

58,5

58,6

58,7

Смертность населения от внешних причин

на 100 тыс. населения

61

57,6

56,5

51,9

50

49,1

48,2

47,3

46,5

45,8

45

Заболеваемость населения туберкулезом

на 100 тыс. населения

45,5

40,8

40,4

32,4

32,2

31,9

31,6

31,2

31

29,8

29,7

Заболеваемость постоянного населения туберкулезом

на 100 тыс. населения

27,6

24,2

22,3

18,1

17,9

17,7

17,5

17,3

17,1

17

16,8

Прекращение бактериовыделения у впервые выявленных больных туберкулезом

%

93,2

91,5

93,8

93,9

94,2

94,5

94,7

94,7

94,8

94,9

95

Полнота охвата диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных

%

76,3

85,9

94

94,1

94,2

94,3

94,4

94,5

94,6

94,7

94,8

Смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя

на 100 тыс. населения

32,4

30,2

27,8

23,2

23,1

23

22,9

22,8

23,7

23,6

23,5

Количество трудовых и учебных коллективов, охваченных профилактическими программами наркологического профиля

единиц

1179

1227

1579

1762

1910

2100

2380

2510

2650

2720

28300

Удельный вес пациентов наркологического профиля с годовой ремиссией из числа прошедших полный курс лечебно-реабилитационных мероприятий

%

14,2

15,8

17

19

20

21

22

22,5

23

23,3

24

Удельный вес повторных госпитализаций в психиатрический стационар от общего числа поступивших в стационар, находящихся в диспансерной группе (в течение года)

%

23,6

22,6

21,3

20,1

19

18,5

18

17,5

17,2

16,9

16,5

Обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью

%

75

78

83

88

90

93

95

95,5

96

96,5

97

Средние сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю сердечно-сосудистая хирургия

дней

x

x

23

22

21

20

20

19

19

18

18

Средние сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю нейрохирургия

дней

x

x

24

23

22

22

21

21

20

20

19

Средние сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю онкология

дней

x

x

31

30

29

28

27

26

25

25

24

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

%

23,24

29,67

36,2

36,2

36,2

36,2

36,2

36,2

36,2

36,2

36,2

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет

на 100 больных среднегодового контингента

8,3

7,6

7,9

8,22

8,35

8,5

8,65

8,8

9

9,15

9,2

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более двух лет

на 100 больных среднегодового контингента

7,2

6,4

6,7

7

7,5

7,77

8

8,2

8,4

8,7

9

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет

на 100 больных среднегодового контингента

10,3

9,5

10,3

11

11,2

11,35

11,5

11,7

12

12,1

12,2

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более двух лет

на 100 больных среднегодового контингента

9,3

8,2

7

7,5

8

8,2

8,5

8,7

9

9,15

9,3

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

%

x

x

26,13

25,76

25,4

25,05

24,7

24,35

24,01

23,67

23,34

Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года

%

x

x

30,77

30,24

29,73

29,23

28,73

28,24

27,76

27,29

26,82

Смертность от ишемической болезни сердца

на 100 тыс. населения

361,7

299,2

285

282

280,2

278,1

276,8

274,3

272,9

270,4

268

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

на 100 тыс. населения

213,2

175,5

181,6

174,6

174,3

174

173,8

173,6

173,4

173,2

173

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

коек/100 тыс. взрослого населения

2,3

2,3

2,4

2,4

3,2

3,5

4

4,5

6

8

10

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

%

x

x

4,3

4,2

4,2

4,1

4,1

4

4

4

3,9

Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях

%

61

58,9

58,6

58,4

58,3

58,1

57,9

57,7

57,5

57,3

57,1

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент здравоохранения города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент развития новых территорий города Москвы,

Департамент строительства города Москвы,

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

факт

факт

факт

факт

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи"

054, 509, 806

Всего

x

x

74587672,5

45761861,1

54153442,9

53465625,3

53449625,3

51994625,3

51994625,3

51994625,3

51994625,3

489396728,3

054, 509, 806

бюджет города Москвы

x

x

73218625,7

44357734,1

52500912,7

52356912,7

52340912,7

50885912,7

50885912,7

50885912,7

50885912,7

478318748,7

054

средства федерального бюджета

x

x

1369046,8

1404127,0

1652530,2

1108712,6

1108712,6

1108712,6

1108712,6

1108712,6

1108712,6

11077979,6

054

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства юридических и физических лиц

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Совершенствование специализированной медицинской помощи в стационарных медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы

054, 806

Всего

x

x

48642967,7

36874900,0

32671283,7

31223641,7

30723641,7

30723641,7

30723641,7

30723641,7

30723641,7

303031001,6

054, 806

бюджет города Москвы

x

x

48642967,7

36874900,0

32223641,7

31223641,7

30723641,7

30723641,7

30723641,7

30723641,7

30723641,7

302583359,6

054

средства федерального бюджета

x

x

0,0

0,0

447642,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

447642,0


средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства юридических и физических лиц

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

054

Всего

x

x

764695,0

859555,7

7255317,2

7255317,2

7255317,2

7255317,2

7255317,2

7255317,2

7255317,2

52411471,1

054

бюджет города Москвы

x

x

764695,0

859555,7

7161435,6

7161435,6

7161435,6

7161435,6

7161435,6

7161435,6

7161435,6

51754299,9


средства федерального бюджета

x

x

0,0

0,0

93881,6

93881,6

93881,6

93881,6

93881,6

93881,6

93881,6

657171,2


средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства юридических и физических лиц

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями

054

Всего

x

x

304753,8

445676,6

100605,0

100605,0

100605,0

100605,0

100605,0

100605,0

100605,0

1454665,4

054

бюджет города Москвы

x

x

31482,1

240017,4

100605,0

100605,0

100605,0

100605,0

100605,0

100605,0

100605,0

975734,5


средства федерального бюджета

x

x

273271,7

205659,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

478930,9


средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства юридических и физических лиц

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оказание услуг по предоставлению специализированной высокотехнологичной медицинской помощи жителям города Москвы

054

Всего

x

x

1269713,8

1715588,9

2476092,0

2476092,0

2476092,0

2476092,0

2476092,0

2476092,0

2476092,0

20317946,7

054

бюджет города Москвы

x

x

979692,0

1482439,0

2476092,0

2476092,0

2476092,0

2476092,0

2476092,0

2476092,0

2476092,0

19794775,0

054

средства федерального бюджета

x

x

290021,8

233149,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

523171,7


средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства юридических и физических лиц

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Профилактика и предупреждение распространения в городе Москве заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД), предоставление медицинских услуг по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции

054

Всего

x

x

794135,7

1538065,4

2286345,6

2190170,0

2190170,0

2190170,0

2190170,0

2190170,0

2190170,0

17759566,7

054

бюджет города Москвы

x

x

605296,4

572747,5

1175339,0

1175339,0

1175339,0

1175339,0

1175339,0

1175339,0

1175339,0

9405416,9

054

средства федерального бюджета

x

x

188839,3

965317,9

1111006,6

1014831,0

1014831,0

1014831,0

1014831,0

1014831,0

1014831,0

8354149,8


средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства юридических и физических лиц

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация комплекса мер по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы

054, 806

Всего

x

x

521330,2

950053,0

1833000,0

1997000,0

2590000,0

1783000,0

1783000,0

1783000,0

1783000,0

15023383,2

054, 806

бюджет города Москвы

x

x

521330,2

950053,0

1833000,0

1997000,0

2590000,0

1783000,0

1783000,0

1783000,0

1783000,0

15023383,2

средства федерального бюджета

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи

054, 509

Всего

x

x

19379414,8

153052,1

899609,0

1491609,0

1382609,0

734609,0

734609,0

734609,0

734609,0

26244729,9

054, 509

бюджет города Москвы

x

x

18762500,8

153052,1

899609,0

1491609,0

1382609,0

734609,0

734609,0

734609,0

734609,0

25627815,9

054

средства федерального бюджета

x

x

616914,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

616914,0


средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


средства юридических и физических лиц

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Совершенствование системы оказания паллиативной помощи взрослым жителям города Москвы

054

Всего

x

x

0,0

0,0

737228,3

737228,3

737228,3

737228,3

737228,3

737228,3

737228,3